почта карта сайта
Вопрос

Обратная связь

+7 (495) 151-22-05

Email: info@b-ks.ru
Пн-Пт: 9:00-19:00
105066, г. Москва,
ул.Нижняя Красносельская, д.35 стр.9.

Заказать обратный звонок





Сроки сдачи отчетности в 2023 - таблица

Одно из новых правил 2023 года – введение единого периода для внесения большинства налогов и страховых платежей в соответствии с федеральным законом. В нашей статье вы найдете точные сроки для отправки отчетности в текущем году. 

Сроки сдачи отчетности в 2023

Обратите внимание, что в нашем календаре за 2023 год не учитываются переносы, утвержденные правительственными и региональными органами, в связи с осложнением экономической ситуации. 

Особенности сроков перечисления налогов на доходы с зарплаты за декабрь

Прежде всего обратите внимание на уплату такого налога с заработной платы за конец 2022 г., а также на перечисления суммы с различных пособий, выплаченных за декабрь прошлого года. Если до этого года период оплаты зависел от разновидностей прибыли, то с начала этого года принимается во внимание только дата утверждения и перечисления налога. Именно поэтому многие бухгалтеры интересуются, по каким срокам перечислять налог с заработной платы, которую сотрудники получили в конце декабря прошедшего года. В такой ситуации срок выплаты данного обязательства перетекает на 2023 год, в котором действуют обновленные правила управления отчетностью. 

По словам специалистов налоговой службы, налог с декабрьской заработной платы, перечисленной 30 и 31 числа, перечисляется по старым правилам, то есть до 9 января текущего года. Аналогичный период предусмотрен и для выполнения обязательств по другим пособиям. 

Сроки сдачи документов и налогов в 2023

Приведем некоторые периоды передачи отчетности и выплаты сумм в 2023-м году. 

Плата за прибыль за прошлый период вносится до 28 марта этого года, а за этот год – до 28 марта следующего. 

Последний срок для подачи отчетности и выплаты НДС зависит от периодичности платежа. Так, первый платеж за конец прошлого года вносится до 30 января 2023-го г., поскольку 28-е число приходится на субботу. Далее платежи вносятся каждый месяц до выше указанного числа, соответствующие платежи должны быть подтверждены бухгалтерскими документами. 

При использовании упрощенного механизма налог за прошлый период организациями уплачивается до 28 марта этого года, а ИП – до этого же числа следующего месяца. Далее такие суммы перечисляются каждый квартал, 6 или 9 месяцев. 

Сроки сдачи документов и налогов в 2023

Если компания использует ЕСХН, налог за прошлый период также вносится до 28-го марта этого периода, за полугодие – до 28-го июля и за этот год – до 28-го марта следующего.

На территории столицы действует также торговый сбор, который вносится поквартально. За последний квартал прошедшего года его нужно внести до 30 января, поскольку официальный срок 28-го числа выпадает на субботу. Далее сбор оплачивается до 28-го числа каждые три месяца. 

Отдельные периоды предусмотрены для НДС на импортную продукцию. За декабрь прошлого года сумма вносится до 20 января этого периода. Далее суммы перечисляются каждый месяц до вышеуказанного числа.

Определенные сроки сдачи отчетности действуют по налоговым выплатам за имущество компаний. Так, за прошедший год нужно внести сумму до 28-го февраля этого года. Далее плата идет за квартал, полугодие и 9 месяцев до аналогичного числа, при этом сумма за период 9 месяцев вносится до 30 октября, поскольку официальная дата 28-го числа – это суббота, то есть выходной день. 

Расскажем также о сроках перечисления налога транспортного типа. За прошедший год он перечисляется до 28 февраля этого периода. После этого он вносится поквартально, каждые три месяца, при этом за третий квартал сумму также можно внести до 30 октября по причине выходных дней. 

Определенные временные рамки для сдачи отчетности и перечисления сумм действуют и по налогу на землю. Он перечисляется вместе с платежами авансового типа до 28-го февраля за прошедший год, далее также действует поквартальная выплата, с учетом выходных дней в октябре.

Особенности выплаты взносов на страхование

Руководители организаций уже привыкли, что денежные взносы с выплат для сотрудников, в том числе для медицинского страхования, в случае получения травм выплачиваются в одни и те же даты. Однако в этом году ситуация несколько усложнилась.

Так, для ОПС, ВНиМ и ОМС суммы перечисляются до 28-го числа каждого месяца. Для отдельных месяцев сумму можно перечислить и до 30-го числа, если более ранний срок выпадает на субботу. 

Особенности выплаты взносов на страхование

А вот суммы на травматизм уплачиваются в другие периоды: как правило, до 15-го числа каждого месяца. Если этот срок выпадает на выходные дни, предприниматель может перечислить деньги до 16-го или 17-го числа. 

Для сумм, которое лицо со статусом ИП платит за себя самостоятельно, все остается по-прежнему. Эти взносы оплачиваются за прошлый год до 9 января следующего года, так как 31-го декабря прошлого года был выходной день. Доплата сумм на ОПС при прибыли за прошлый период более 300 тыс. рублей вносится до 3 июля, сразу после выходных дней. При этом за 2023-й год эту же сумму нужно внести уже до 1 числа, поскольку оно выпадает на будний день. 

Ответственность за нарушение вышеуказанных периодов

При нарушении установленных сроков предусмотрена ответственность в соответствии с налоговым законодательством. В этом случае плательщик будет выплачивать пени в установленном размере. Обратите внимание, что с каждым днем просрочки такая сумма может увеличиваться, поэтому важно как можно скорее погасить свое обязательство, внеся нужную сумму на единый счет. 


По формуле расчета пени и их точной сумме можно проконсультироваться с юристом. Кроме того, рассчитать размер штрафных санкций можно с помощью удобного калькулятора. 


Особенности сдачи отчетности и перечисления сумм с помощью единых платежей

Еще одно новшество этого года – единый счет, на который будут перечисляться большинство налоговых платежей (лишь некоторые из них оплачиваются отдельно). Теперь не придется отправлять большое количество платежей по различным обязательствам: достаточно внести общую сумму по установленным реквизитам, после чего налоговики сами распределят полученные средства по сборам и налоговым обязательствам. 

При этом платежи распределяются на конкретные обязательства в порядке очередности, что также важно учитывать, чтобы не допустить просрочки. Если вы внесли избыточную сумму на общий счет, оставшуюся часть можно снова использовать для оплаты налогов или вернуть себе на счет, составив соответствующее заявление.

К преимуществам такого новшества относится следующее:

  • Необходимость перечислять платежи в большом количестве, что существенно упрощает обязательство по перечислению налогов, предотвращает ошибки при выполнении своих обязанностей.;
  • Более простой платежный календарь. Сроки сдачи отчетной документации и перечисления сумм; 28-е число с небольшими изменениями, которые были перечислены выше. Поэтому предпринимателю или бухгалтеру теперь не придется запоминать большое количество сроков. 
  • Сокращение времени на выполнение своих обязанностей и экономия бюджета, возможность вернуть часть суммы на собственный счет.


Обратите внимание, что этот общий счет не придется заводить отдельно, на каждого плательщика налогов он формируется автоматически.


Погашение обязательных платежей происходит в порядке хронологии. Если размер платежа не покрывает обязательство с одним предельным сроком исполнения, платеж будет засчитываться по каждому налогу в соответствии с остатком задолженности. 

Таким образом, важно учитывать и соблюдать предельные периоды оплаты налогов и других обязательных взносов, своевременно передавать в ФНС декларации и другие отчетные документы. Знание таких нюансов позволит избежать штрафов, вести свою экономическую деятельность, получать прибыль в соответствии с законом. Если у вас возникли трудности с расчетом предельных дат, вы всегда можете проконсультироваться с практикующим юристом. 


Возможно, Вас также заинтересует:

Смотрите также другие статьи:


Образовательная лицензия для ИП
Образовательная лицензия для ИП
Вычет за обучение ребенка
Вычет за обучение ребенка



Заказ услуги


 
Ф.И.О.*
Телефон*